09.11.20151 D. Herold Ergebnishaushalt 2016 - Teilhaushalt 6 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushalt 2015 Zuschussbedarf erhöht sich um 497.058,-€

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Haushalt 2013 der Stadt Speyer
Advertisements

Volkswirtschaftliche Bewertung der EnEV 2009 Berlin, 30. August 2011.
Herausragende Merkmale der Doppik
Ortsgemeinde Köngernheim
Pressekonferenz Bündnis 90/Die Grünen Pressekonferenz Bündnis 90/Die Grünen 10. März 2005 Beteiligungsbericht 2004 Eine kritische Bewertung.
Haushaltsplan 2015/16 Eckdaten zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2015/16.
Haushalt 2015 Jutta Hoff, Ortsbürgermeisterin Ratssitzung
Test 1 Test 2 Test 3. Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9.
FD 13 Fachdienst Kreisentwicklung und Finanzen Kreistag am 15. Oktober 2014 Folie 1 Kreistag Bericht des Landrates.
Haushaltsberatung I Frank Geißler I UVA I DS b-UVA Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2013.
Verwaltungsentwurf Haushalt 2011 Einbringung durch Bürgermeister Wolfgang Walther am
Haushalt 2016 StadtBalingen. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 2 Bruttoinlandsprodukt (BIP) Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in.
C. Gums Haushalt Teilhaushalt 6 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushalt 2013 Zuschussbedarf erhöht sich um ,-€ (von ,-€
Kreisstraßenbauprogramm des Landkreises Vulkaneifel Fortschreibung für die Jahre
JugendamtLandeshauptstadt Dresden Das Jugendamt. Unterstützung, die ankommt. Doppelhaushalt der Landeshauptstadt Dresden 2015/2016 Jugendhilfeausschuss.
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit HH VGR / Co.
TOP-Management-Bericht Finanzen & Controlling Jahresbericht 2014.
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1
Wolfgang Wiechmann Einführung in die Kostenrechnerischen Korrekturen
Herzlich Willkommen zur Einwohnerversammlung
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1
- Grünflächenbewirtschaftung - in Eigenregie bzw. Fremdvergabe
Agenda Breitbandausbau Nachträge Wirtschaftlichkeit
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Wir investieren mutig in die Zukunft!
Video-Beispiel Lernkiste.org.
Studentischer Arbeitskreis Prävention
HRM2: Neubewertung Verwaltungsvermögen (Antrag und Weisung)
Haushalt 2017 Samtgemeinde Flotwedel.
Gegenüberstellung und Zusammenhänge
Einwohnerversammlung zur Haushaltsplanung 2018
Einführung in die Volkswirtschaftslehre (Mikro- und Makroökonomie)
Jahresrechnung 2015 der.
Herzlich Willkommen zur
Beigeordneter und Kämmerer Tobias Middelhoff 1
Maik Demmler – SB Controlling Jugendamt
Haushaltsplan 2018 Ergebnishaushalt –
Test.
Uneinbringliche Forderungen
Mitgliederversammlung – TOP 5
Durchführung Kassenprüfung
Haushaltsplan Haushaltsplan der Stadt Bürstadt 2019
Haushaltsplanentwurf 2013
THH 11 – Wirtschaft und Liegenschaften
Tourismusstatistik September 2014 Vorschau Stand
Teilhaushalt 04 – Jugend- wesentliche Produkte
Haushaltsentwurf 2012 Hauptausschuss
Haushaltsentwurf 2012 – 2. Druck
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Wohnen
Finanzen 2016.
Finanzen 2016.
Haushaltsplanentwurf 2013
Haushaltsplanentwurf 2015 Personalkosten und Stellenplan
Haushaltsplanentwurf 2013
Einbringung, Beratung und Verabschiedung
FB 30 – Haushaltsplan Stadt Dortmund Rechtsamt.
Haushaltsplanentwurf 2014
Jugendhilfeausschuss
Budget Feuerwehr 2018.
Produktberichterstattung
Budget der Bürgerdienste
Haushaltsplanentwurf 2013 Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung,
Produktberichterstattung
Budgetberichterstattung
Informationsveranstaltung am in Stuttgart
Haushalt und HSP 2018 / 2019 Pressekonferenz
Pressekonferenz der Landeshauptstadt Düsseldorf
Konto 3060 auf den aktuellen Stand gebracht. Hier gibt es folgende
Übersicht der Einnahmen und Ausgaben
Haushaltsplanentwurf 2014 Teilhaushalt 10 - Verkehr
 Präsentation transkript:

D. Herold Ergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushalt 2015 Zuschussbedarf erhöht sich um ,-€ (von ,-€ auf ,-€) Aufwendungen erhöhen sich um ,-€ (von ,-€ auf ,-€) (13)Wegen Tariferhöhungen steigen die Personalaufwendungen um 22 tsd.€. (15) Unterhaltungsaufwand für die Altlast Florentz erstmalig 100 tsd.€ für Reparaturarbeiten u.ä. (16) Abschreibungen im Bereich Kreisstraßen erhöhen sich wegen Investitionen (K3, K1 Brücke, Haltestelle Probsteiburg) um rd. 129 tsd.€ (19) Kosten im Bereich der Altlast Florentz erhöhen sich um 842 tsd. € aufgrund Durchführung hydraulischer Tests im Grundwassersystem, Erkundung der Schachthalle und Untersuchungen für die Quellensanierung Erträge erhöhen sich um ,-€ (von ,-€ auf ,-€) (03) 129 tsd.€ Mehrerträge bei Auflösung aus Sonderposten im Bereich der Kreisstraßen aufgrund der gestiegenen Anzahl abgeschlossener Investitionen (07) u.a. 576 tsd.€ jährliche Mehrerträge aus Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 50 tsd. € für den Bereich Naturschutz und 526 tsd. € für Altlast Florentz

FB 6 ERTRÄGE, AUFWENDUNGEN U. ZUSCHUSSBEDARFE VON 2009 BIS 2016 IN € D. Herold

FB 6 STELLENENTWICKLUNG 2009 BIS D. Herold davon aktuell besetzt 64,79