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Periodenabschluss SD SAP Best Practices. ©2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.2 Einsatzmöglichkeiten, Vorteile und wichtige Abläufe im Szenario Einsatzmöglichkeiten.

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1 Periodenabschluss SD SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.2 Einsatzmöglichkeiten, Vorteile und wichtige Abläufe im Szenario Einsatzmöglichkeiten  Dieses Szenario bietet einen Überblick über alle periodischen Aktivitäten im Vertrieb, wie z. B. Aktivitäten für den Tagesabschluss oder für die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. Reporting mit Intrastat und Extrastat). Vorteile  Bietet einen Überblick über periodisch ausgeführte Aktivitäten im Vertrieb Wichtige Abläufe im Szenario  Gesperrte Kundenaufträge überprüfen  Unvollständige Kundenaufträge überprüfen  Zur Lieferung gesperrte Verkaufsbelege überprüfen  Versandfällige Verkaufsbelege überprüfen  Protokoll der Sammellieferungserstellung überprüfen  Unvollständige Vertriebsbelege (Lieferungen) überprüfen  Auslieferungen zum Warenausgang überprüfen  Zur Faktura gesperrte Verkaufsbelege überprüfen  Fakturavorrat überprüfen  Protokoll der Sammelrechungserstellung überprüfen  Liste (für die Buchhaltung) gesperrter Fakturabelege anzeigen  Intrastat/Extrastat anlegen  Ware in Arbeit berechnen (Dienstleister)  Kundenauftrag an Ergebnisrechnung abrechnen (Dienstleister)

3 ©2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.3 Erforderliche SAP-Anwendungen und Benutzerrollen Erforderlich  Enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Benutzerrollen  Sachbearbeiter Fakturierung  Lagermitarbeiter  Vertriebsachbearbeiter  Lagerleiter  Leiter Debitorenbuchhaltung  Zollagent  Produktkosten Controller

4 ©2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.4 Prozessbeschreibung im Detail Periodenabschluss SD  Gesperrte Kundenaufträge überprüfen: Die Kreditprüfung des Kundenauftrags ist fehlgeschlagen. In dieser Aktivität überprüfen Sie gesperrte Kundenaufträge und lösen entsprechende Kreditprobleme.  Unvollständige Kundenaufträge überprüfen: In dieser Aktivität wird eine Liste aller nach bestimmten Auswahlkriterien ausgewählten unvollständigen Belege angezeigt.  Zur Lieferung gesperrte Verkaufsbelege überprüfen: In dieser Aktivität zeigen Sie Kundenaufträge an, die von der Kreditabteilung freigegeben werden müssen, da eine Kreditsperre für sie besteht.  Versandfällige Kundenaufträge überprüfen: Kundenaufträge werden ihrer Lieferplaneinteilung entsprechend versandfällig. Eine Einteilung wird versandfällig, wenn das Materialbereitstellungsdatum und das Transportplanungsdatum für die entsprechende Einteilung erreicht ist.  Protokoll der Sammellieferungserstellung überprüfen: In diesem Protokoll werden Detailinformationen zu den Gründen für das Fehlschlagen der Lieferungserstellung angezeigt. Anhand des Protokolls können Sie die Ursachen ermitteln und die Probleme entsprechend lösen.  Unvollständige Vertriebsbelege (Lieferungen) überprüfen: In dieser Aktivität überprüfen Sie unvollständige Kundenaufträge unter Verwendung des Unvollständigkeitsschemas.  Auslieferungen zum Warenausgang überprüfen: In dieser Aktivität überprüfen Sie Lieferungen, für die der Warenausgang fällig ist.  Zur Faktura gesperrte Verkaufsbelege überprüfen: In diesem Protokoll werden Detailinformationen zu den Gründen für das Fehlschlagen der Lieferungserstellung angezeigt. Anhand des Protokolls können Sie die Ursachen ermitteln und die Probleme entsprechend lösen.  Fakturavorrat überprüfen: Wenn Sie den Fakturavorrat bearbeiten, müssen Sie nicht jeden einzelnen Beleg erfassen, um ihn in Rechnung zu stellen. Das System listet die in Rechnung zu stellenden Belege anhand der von Ihnen eingegebenen Selektionskriterien auf. Es können auch verschiedene Lieferungen in einer Rechnung kombiniert werden.  Protokoll der Sammelrechungserstellung überprüfen: In diesem Protokoll werden Detailinformationen zu den Gründen für das Fehlschlagen der Rechnungserstellung angezeigt. Anhand des Protokolls können Sie die Ursachen ermitteln und die Probleme entsprechend lösen.  Liste (für die Buchhaltung) gesperrter Fakturabelege anzeigen: In diesem Protokoll werden Detailinformationen zu den Gründen für das Sperren eines Fakturabelegs für die Buchhaltung angezeigt. Anhand der Liste können Sie die Ursachen ermitteln und die Probleme entsprechend lösen.  Intrastat/Extrastat anlegen: In diesem Schritt bearbeiten Sie Ihre Statistiken für die EU.  Ware in Arbeit berechnen (Dienstleister): Mithilfe der Ergebnisermittlung wird der Fortschritt von Kundenaufträgen auf der Basis von Plan- und Isterlösen sowie Plan- und Istkosten bewertet.  Kundenauftrag an Ergebnisrechnung abrechnen (Dienstleister): Beim Abrechnungsprozess werden alle Erlöse aus dem Kundenauftrag auf ein Controlling-Objekt für die Ergebnisrechnung übertragen.

5 ©2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.5 Ablaufdiagramm Periodenabschluss SD Lager- mitarbeiter Leiter Debitoren- buchhaltung Gesperrte Kunden- aufträge überprüfen Das Szenario Periodenabschluss SD enthält keine Ablaufbeschreibung, sondern bietet lediglich einen Überblick über verschiedene einzelne Prozessschritte. Sach- bearbeiter Fakturie- rung Sach- bearbeiter Vertrieb Lagerleiter Zollagent Unvollständige Kunden-aufträge überprüfen Zur Lieferung gesperrte Verkaufsbelege überprüfen Versandfällige Kunden- aufträge überprüfen Protokoll der Sammel- lieferungs- erstellung überprüfen Unvollständige Vertriebsbelege (Lieferungen) überprüfen Auslieferungen zum Warenausgang überprüfen Zur Faktura gesperrte Verkaufsbelege überprüfen Fakturavorrat überprüfen Protokoll der Sammel- rechungs- erstellung überprüfen Liste (f ü r die Buchhaltung) gesperrter Fakturabelege anzeigen Intrastat/ Extrastat anlegen Ware in Arbeit berechnen (Dienstleister) Produkt- kosten Controller Kundenauftrag an Ergebnis- rechnung abrechnen (Dienstleister)

6 ©2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.6 Legende SymbolBeschreibungVerwendungs- hinweise Band: Kennzeichnet eine Benutzerrolle, wie z. B. Rechnungsprüfer oder Vertriebsbeauftragter. Dieses Band kann statt einer bestimmten Rolle auch eine Organisationseinheit oder eine Gruppe kennzeichnen. Die anderen Ablaufsymbole in dieser Tabelle befinden sich in diesen Zeilen. Ihnen stehen genügend Zeilen für alle Rollen im Szenario zur Verfügung. Das Rollenband enthält die für diese Rolle üblichen Aufgaben. Externe Ereignisse: Enthält Ereignisse, die das Szenario starten bzw. beenden oder den Ablauf der Ereignisse im Szenario beeinflussen. Ablauflinie (durchgehend): Diese Linie kennzeichnet die normale Abfolge der Schritte und die Richtung des Ablaufs im Szenario. Ablauflinie (gestrichelt): Diese Linie zeigt den Ablauf seltener oder bedingter Aufgaben in einem Szenario an. Die Linie kann auch auf mit dem Ablauf verbundene Dokumente verweisen. Verbindet zwei Aufgaben in einem Szenario-ablauf oder einem Ereignis, das keinen Schritt darstellt. Geschäftsaktivität/-ereignis: Kennzeichnet eine Aktion, die entweder in das Szenario hinein oder aus dem Szenario hinaus führt oder einen externen Prozess, der sich während des Szenarios ereignet. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument. Einheitenprozess: Kennzeichnet eine Aufgabe, die in dem Szenario Schritt für Schritt behandelt wird. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessreferenz: Wenn das Szenario insgesamt auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer und den Namen dieses Szenarios an. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Teilprozessreferenz: Wenn das Szenario teilweise auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer, den Namen und die Schrittnummer dieses Szenarios an. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessentscheidung: Kennzeichnet einen Entscheidungs-/Verzweigungspunkt, an dem der Anwender eine Wahl treffen muss. Linien stellen unterschiedliche Wahlmöglichkeiten dar, die von den verschiedenen Eckpunkten des Rhombus ausgehen. Entspricht i. d. R. keinem Aufga- benschritt im Dokument; steht für eine Wahl, die nach der Durch-führung eines Schrittes getrof- fen werden muss. SymbolBeschreibungVerwendungs-hinweise Zum nächsten/vom letzten Diagramm: Führt zur nächsten/vorherigen Seite des Diagramms. Ablaufdiagramm wird auf der nächsten/vorherigen Seite fortgeführt. Papierausdruck/Dokument: Kennzeichnet ein gedrucktes Dokument, einen gedruckten Bericht oder ein gedrucktes Formular. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Finanzielle Istdaten: Kennzeichnet einen Finanzbuchungsbeleg. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Budgetplanung: Kennzeichnet einen Budgetplanungsbeleg. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Manueller Prozess: Stellt eine Aufgabe dar, die manuell durchgeführt wird. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine Aufgabe darzustellen, die manuell ausgeführt wird und den Prozessablauf beeinflusst, wie z. B. das Entladen eines LKW im Lager. Bestehende Version/Daten: Dieser Block stellt Daten dar, die durch einen externen Prozess eingespeist werden. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; stattdessen bildet diese Form Daten ab, die aus einer externen Quelle stammen; dieser Schritt enthält keine eingehenden Ablauflinien. Systementscheidung Pass/Fail: Dieser Block stellt eine automatische, durch die Software getroffene Entscheidung dar. Entspricht keinem Aufgaben- schritt im Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine automatische Systement- scheidung darzustellen, die getroffen wird, nachdem ein Schritt ausgeführt wurde. SAP-extern Geschäfts- aktivität/ -ereignis Einheiten- prozess Prozess- referenz Teil- prozess- referenz Prozes s- entsch ei-dung Diagramm- verbindung Papierausdruck/ Dokument Finanzielle Istdaten Budgetplanung Manuell er Prozess Bestehend e Version/ Daten System- entschei -dung: Pass/Fai l

7 ©2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.7 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige der von der SAP AG und ihren Distributoren vermarkteten Softwareprodukte enthalten proprietäre Softwarekomponenten anderer Softwareanbieter. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren. SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht finden Sie unter


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