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Finanzdepartement Voranschlag 2005 IFAP 2005 - 2009 Medienorientierung vom 8. September 2004.

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Präsentation zum Thema: "Finanzdepartement Voranschlag 2005 IFAP 2005 - 2009 Medienorientierung vom 8. September 2004."—  Präsentation transkript:

1 Finanzdepartement Voranschlag 2005 IFAP 2005 - 2009 Medienorientierung vom 8. September 2004

2 Finanzdepartement Entwicklung der Saldi der Laufenden Rechnung 2 37,368,4 68,118,1-3,90,1-15,2In Mio. CHF

3 Finanzdepartement Laufende Rechnung: Aufwand nach Kostenarten In Mio. CHFRechnung 2003 Budget 2004 Budget 2005 Personalaufwand897,5904,0890,3 Sachaufwand296,3296,8308,9 Passivzinsen und Abschreibungen275,6269,5271,0 Staatsbeiträge an Dritte982,81020,41080,3 Übriger Aufwand686,7706,4770,2 Total Aufwand3138,93197,13320,7 3 Personalaufwand rückläufig Staatsbeiträge steigen um 59,9 Mio. CHF (+ 5,9%) 30,5 Mio. CHFBildung 24,0 Mio. CHFGesundheit und Soziale Wohlfahrt

4 Finanzdepartement Entwicklung der Staatssteuern bestätigt unsere Steuerpolitik 4 199819992000200120022003B2004B2005 Brutto-Steuerertrag791,7823,1831,4894,6944,1855,6918,0869,0 Steuer pro Einheit416,7433,2437,6470,9510,2503,3540,0511,2 Steuerfuss (Einheiten)1,90 1,851,70 in Mio. CHF

5 Finanzdepartement IFAP 2005 – 2009: Übersicht In Mio. CHFR2003B2004B20052006200720082009 Gesamtaufwand2615,52599,22663,02715,52811,62789,92838,4 Jährliche Veränderung in % 9,5%2,5% 2,0%3,5%-0,8%1,7 Aufwand-/Ertrags- überschuss (-) 3,9-0,115,233,938,016,215,2 Nettoinvestitionen 209,0177,6180,7185,8197,8212,4212,7 Finanzierungsüber- schuss (-)/-fehlbetrag 53,6-5,77,536,143,625,618,9 5 Aufwandüberschuss im Budget 2005 und in jedem IFAP- Planjahr Nettoinvestitionen steigen an Fazit: Ausgabenwachstum kann nicht durch die Laufende Rechnung finanziert werden => Verschuldung nimmt zu!

6 Finanzdepartement Selbstfinanzierungsgrad unter 100% 6 Fazit: Ohne Gegensteuer => Schuldenwirtschaft

7 Finanzdepartement Laufende Rechnung: Aufwand nach Funktionen 7 In Mio. CHFR2003B2004B20052006200720082009% Allgemeine Verwaltung327,2306,1337,6342,7339,9345,1348,13,1 Öffentliche Sicherheit 214,6212,3220,9225,7229,4232,6235,76,7 Bildung 638,9638,3673,7692,1710,7727,5743,110,3 Kultur und Freizeit 40,743,946,446,847,447,948,54,4 Gesundheit 557,3607,3632,4646,5656,9667,3678,57,3 Soziale Wohlfahrt 661,2643,7684,4706,0724,9744,8767,412,1 Verkehr 109,5104,3112,6113,0112,4109,4110,2-2,1 Umwelt/Raumordnung 33,323,626,526,126,326,526,91,3 Volkswirtschaft 251,0231,9238,7241,3244,0246,1249,04,3 Finanzen und Steuern 305,3385,8347,4343,5355,6369,8370,56,6 Total Aufwand Lauf. Rg. 3138,93197,13320,73383,73447,43517,13577,77,7 %-Spalte zeigt die Veränderung zwischen den Jahren 2005 und 2009 Soziale Wohlfahrt, Bildung und Gesundheit weisen die grössten Zuwachsraten auf.

8 Finanzdepartement Laufende Rechnung: Aufwand nach Kostenarten 8 Staatsbeiträge in der Bildung (v.a. Berufsbildung und tertiäre Bildung) und in der Sozialen Wohlfahrt als Haupt-Kostentreiber


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